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攀枝花市文艺创评室2023年单位预算

来源:攀枝花市文艺创评室     发布时间:2023-02-03     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

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第一部分 攀枝花市文艺创评室概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

三、机构设置情况

第二部分 攀枝花市文艺创评室

2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

 

攀枝花市文艺创评室概况

 

一、职能简介

开展艺术创评,促进艺术繁荣。负责艺术创评、艺术评论、艺术研究、艺术学术、书刊编辑、艺术咨询服务、艺术创评人才的培养。负责大田会议旧址文物整理、保管、展示陈列和大田会议纪念馆免费开放等工作。

二、2023年重点工作

2022年10月22日,举世瞩目的中国共产党第二十次全国代表大会在京胜利闭幕。我室党支部多次组织全体党员干部职工深入学习贯彻领会传达学习党的二十大精神,结合本单位本行业的实际情况调整工作思路。将贯彻落实党的二十大提出的任务要求,以社会主义核心价值观为引领,发展社会主义先进文化,弘扬革命文化,传承中华优秀传统文化,在新的一年担负起新时代的文化使命,开启新征程,以文化的繁荣兴盛助推攀枝花市经济文化事业健康发展。

(一)增强创作意识

文艺工作者在创作作品时一定要融入文化思考,“把社会主义核心价值观生动活泼、活灵活现地体现在文艺创作之中,用栩栩如生的作品形象告诉人们,什么是应该肯定和赞扬的,什么是必须反对和否定的,做到春风化雨、润物无声”;紧扣时代主旋律,作品以“为民、务实、清廉”为主线,以贯彻落实中央八项规定精神、反对“四风”为重点,富有生活和艺术气息,达到喜闻乐见、雅俗共赏。

2023年,创评室计划创作的重点作品有:

1.进一步深入做好“七户人家一棵树”基本史实课题研究和文史资料调研收集,积极争取机会将宝贵的历史资料精心编辑出版,为攀枝花三线文化补上空白的一页;

2.省突出贡献专家普光泉拟用两年时间,精心创作《信从渡口来》《三线建设历史地名考》等三线建设题材书稿;

3.李骊创作主要讲述当前攀枝花钒钛产业发展的音乐剧《一路钒花》;

4.张亮以自己的家乡米易县得石镇为蓝本,通过想象和联想,将现实的地理环境予以转换和改造,创作以“得失镇”为背景的系列短篇小说。

(二)积极投身文化高地建设

按照规划,攀枝花不仅要努力成为区域经济加速发展的“引擎”,也要勇于担当区域文化繁荣发展的重任,建设与区域性中心城市、百万人口特大宜居城市发展目标相适应的川滇交界区域文化高地,提升攀枝花人的幸福指数。在单位微信公众号上加大刊发理论评论文章的力度,进一步加强我市文化建设,不断增强文艺作品的吸引力、说服力和感染力,同时,积极培育文化创评队伍,为文化高地建设添砖加瓦。

(三)积极深入生活,开展文艺采风活动

在“一带一路”前提下,积极开展与周边的文化交流与采风创作活动,创造机会开展“一带一路”文化合作,共同打造文化高地;进一步立足自身这片土地,利用已有资源优势挖掘与打造攀枝花历史文化,以本单位微信公众号为载体,进一步做有益的探讨,并且结合攀枝花本土文化开展研究。

(四)抓住契机,扶持剧本

以文化和旅游厅转发的文化和旅游部办公厅关于开展“剧本扶持工程”项目申报工作为契机,组织我市重点作者进行重点文艺创作。组织创作人员参加文化和旅游厅剧目工作室召开的“全省戏剧评论人才培训班”“四川省创作培训班”等专业培训活动;组织本市戏剧小品创作人员开展采风暨创作交流活动;积极联系我市重点剧作者并开展“剧本扶持工程”项目申报工作的剧本征集活动。

三、机构设置情况

市文艺创评室无下属二级预算单位,事业编制6名,实有在职职工6名,单位内设机构3个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市文艺创评室

2023年单位预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市文艺创评室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入97.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出62.73万元、社会保障和就业支出22.61万元、卫生健康支出5.94万元、住房保障支出6.3万元。市文艺创评室2023年收支预算总数97.58万元,比2022年收支预算总数减少8.67万元,主要原因是在职人员减少1人相应减少人员及公用经费。

(一)收入预算情况

市文艺创评室2023年收入预算97.58万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入97.58万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

市文艺创评室2023年支出预算97.58万元,其中:基本支出97.18万元,占99.59%;项目支出0.4万元,占0.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市文艺创评室2023年财政拨款收支预算总数97.58万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少8.67万元,主要原因是在职人员减少1人相应减少人员及公用经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入97.58万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出62.73万元、社会保障和就业支出22.61万元、卫生健康支出5.94万元、住房保障支出6.3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市文艺创评室2023年一般公共预算当年拨款97.58万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少8.67万元,主要原因是在职人员减少1人相应减少人员及公用经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出62.73万元,占64.29%;社会保障和就业支出22.61万元,占23.17%;卫生健康支出5.94万元,占6.09%;住房保障支出6.3万元,占6.45%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)2023年预算数为62.73万元,主要用于:工资福利支出、日常公用支出,保证单位正常运转。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数为14.21万元,主要用于离退休费、离退休医疗费补助及离退休公用经费,保证单位正常运转。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为8.40万元,主要用于职工养老保险缴费单位缴款支出,保证单位正常运转。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为4.36万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出,保证单位正常运转。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算数为1.58万元,主要用于:职工公务员医疗补助缴费支出,保证单位正常运转。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为6.3万元,主要用于职工住房公积金单位缴款支出,保证单位正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市文艺创评室2023年一般公共预算基本支出97.18万元,其中:

人员经费88.10万元,主要包括:基本工资19.92万元、津贴补贴2.14万元、绩效工资30.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.40万元、职工基本医疗保险缴费4.04万元、公务员医疗补助缴费3.37万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金6.3万元、退休费0.07万元、生活补助12.34万元及医疗费补助0.32万元。

公用经费9.08万元,主要包括:办公费0.61万元、水费0.12万元、电费0.31万元、邮电费0.39万元、差旅费2.45万元、公务接待费0.08万元、工会经费1.05万元、福利费1.05万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他商品服务支出1.72万元(包含党建经费、离退休公用经费等)。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文艺创评室2023年“三公”经费财政拨款预算数1.38万元,其中:公务接待费0.08万元,公务用车购置及运行维护费1.3万元。根据工作统一安排,2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

(一)公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是按照政府过紧日子要求,在上一年预算基础上压缩10%。

2023年公务接待费计划用于文艺创评交流学习及调研考察等接待费用。

(二)公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是按照政府过紧日子要求,公务用车运行维护费在上一年预算基础上压缩20%。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.3万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障单位正常运转及单位承担的文化、文物、广播电视和旅游等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市文艺创评室2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市文艺创评室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市文艺创评室2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年,市文艺创评室系全额拨款事业单位,为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2023年,市文艺创评室没有安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,市文艺创评室所共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2023年文艺创评室开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算0.4万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目1个,涉及预算0.4万元。

 

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作和保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

附件:表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.单位预算项目绩效目标表

 

 

   (205005-市文艺创评室)2023年单位预算公开.doc

  (205005-市文艺创评室)2023年部门预算公开报表.xlsx

审核: 蒋文   责任编辑: 赵杨